Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 7258551700 Plyn za 04/2016 881,00 s DPH 04.04.2016 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 11.07.2016
    Faktúra 2290080957 Elektrina 03/2016 337,63 s DPH 15.04.2016 Východoslovenská energetika, a.s. 11.07.2016
    Faktúra 3016913130 Stravné lístky pre zamestnancov 04/2016 2 313,25 s DPH 12.04.2016 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 11.07.2016
    Faktúra 000032 Služby technika PO, BOZP a PZS 03/2016 114,16 s DPH 11.04.2016 Anna Kačmárová 11.07.2016
    Faktúra 621601451 Servisné služby 03/2016 15,60 s DPH 11.04.2016 DATALAN, a.s. 11.07.2016
    Faktúra 1162202627 Tlačivá 295,55 s DPH 11.04.2016 ŠEVT a.s. 11.07.2016
    Faktúra 116160047 Notebook Dell Vostro 15 806,00 s DPH 11.04.2016 Avalion IT, s.r.o. 11.07.2016
    Faktúra 0076959923 Mobil 06.04.-05.05.2016 33,10 s DPH 11.04.2016 Orange Slovensko, a.s. 11.07.2016
    Faktúra 2015116 Predplatné časopisu Geografia r.2015 8,00 s DPH 06.04.2016 EPL, s.r.o. 11.07.2016
    Faktúra 172016 Prenájom rekreačného zariadenia pre zamestnancov ZŠ 548,10 s DPH 06.04.2016 Agrokondor s.r.o. 11.07.2016
    Faktúra 2008113 Garant 5Mbit/s za 04/2016 250,00 s DPH 06.04.2016 Václav Iľov - Watel 11.07.2016
    Faktúra 16007295 Toal. papier a WC vône 199,68 s DPH 05.04.2016 ILLE - Papier - Service SK, s.r.o. 11.07.2016
    Faktúra 1613432 Servisný prenájom rohoží 03/2016 35,58 s DPH 04.04.2016 Lindstrom, s.r.o. 11.07.2016
    Faktúra 2016012 Školské pomôcky pre žiakov v hmotnej núdzi 6 905,60 s DPH 04.04.2016 ALDA SK, s.r.o. 11.07.2016
    Faktúra 000018 Služby technika PO, BOZP a PZS 02/2016 114,16 s DPH 07.03.2016 Anna Kačmárová 08.07.2016
    Faktúra 2120915553 Vodné a stočné 08.12.15-18.03.16 251,94 s DPH 29.03.2016 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 11.07.2016
    Faktúra 220160088 Rozlišovacie vesty pre žiakov na TV 175,18 s DPH 23.03.2016 Sportika SK s.r.o. 11.07.2016
    Faktúra 982016 Knihy do školskej knižnice 29,50 s DPH 21.03.2016 Vítezslav Fisher, život a zdravie 11.07.2016
    Faktúra 18032016 Prehliadky tlakových nádob do 200l 75,00 s DPH 21.03.2016 Nadzam Marián - rev. tlak. nádob 11.07.2016
    Faktúra 7601941378 Mobil 08.02.-07.03.2016 41,15 s DPH 16.03.2016 Slovak Telekom, a.s. 11.07.2016
    << | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | >> zobrazené záznamy: 341-360/491
    • Kontakty

      • Základná škola Zámutov
      • Zámutov č. 531, 094 15 Zámutov
        09415 Zámutov
        Slovakia
      • Mobil: +421 907 970 946; Zástupkyňa RŠ pre II. stupeň: +421 905 491 094
      • sekretariát: 057 48 88 711
      • riaditel@zs-zamutov.eu; sekretariat@zs-zamutov.eu
      • 378 734 15
      • 202 163 849 8
    • Prihlásenie