|
Zmluva |
|
Zmluva o dodávkach prírodnej pramenitej vody a nájme dispenzora
|
|
s DPH |
14.09.2018 |
|
|
Minerálne vody a.s. Slovenská 9, Prešov |
ZŠ Zámutov |
Mgr. Pavel Kováč |
Riaditeľ ZŠ |
|
17.09.2018 |
|
Zmluva |
|
Dodatok č. DBK/18/06/0644 k zmluve o poskyt. sl. virtuálnej knižnice a Bezkriedy Plus
|
|
s DPH |
02.07.2018 |
|
|
KOMENSKY, s.r.o. Košice |
ZŠ Zámutov |
Mgr. Pavel Kováč |
Riaditeľ školy |
|
03.07.2018 |
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Počítačové zostavy, dataprojektory, interaktívne tabule
|
10 200.00 |
s DPH |
09.07.2018 |
16.07.2018 |
31.07.2018 |
|
Základná škola Zámutov |
|
|
|
09.07.2018 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytnutí služieb Zodpovedná osoba GDPR
|
|
s DPH |
15.06.2018 |
|
|
CUBS plus, s.r.o. Košice |
ZŠ Zámutov |
Mgr. Pavel Kováč |
Riaditeľ ZŠ |
|
18.06.2018 |
|
Zmluva |
|
Vstupný audit na vypracovanie dokumentácie k zabezpeč. ochr. os. údajov pri ich spracúvaní v súl. so zák. GDPR
|
|
s DPH |
15.06.2018 |
|
|
CUBS plus, s.r.o. Košice |
ZŠ Zámutov |
Mgr. Pavel Kováč |
Riaditeľ ZŠ |
|
18.06.2018 |
|
Zmluva |
|
Stravovanie zametnancov
|
|
s DPH |
01.03.2017 |
|
|
Obec Zámutov |
|
|
|
|
01.03.2017 |
|
Objednávka |
|
Objednávky NOVEMBER
|
|
s DPH |
09.12.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
29.12.2016 |
|
|
Faktúra |
7273575252
|
Plyn za 07/2016
|
131,00 |
s DPH |
04.07.2016 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
05.09.2016 |
|
|
Faktúra |
84130382
|
Predplatné zákonov Poradca 2017
|
58,80 |
s DPH |
04.08.2016 |
|
|
Poradca s.r.o. |
|
|
|
|
06.09.2016 |
|
Zmluva |
|
Registrácia a prevádzkovanie domény
|
|
s DPH |
01.08.2016 |
|
|
NET4ALL, s.r.o. |
|
|
|
|
01.08.2016 |
|
|
Faktúra |
342016
|
Zriaďovací poplatok za zriadenie tel.okruhu s pripojením k sieti internet
|
3 000,00 |
s DPH |
28.07.2016 |
|
|
NET4ALL, s.r.o. |
|
|
|
|
06.09.2016 |
|
|
Faktúra |
362016
|
Tonery do tlačiarní a čipové karty do tlačiarní
|
205,00 |
s DPH |
28.07.2016 |
|
|
NET4ALL, s.r.o. |
|
|
|
|
06.09.2016 |
|
|
Faktúra |
9160001074
|
ASC Agenda KOmplet ZŠ 2017
|
349,00 |
s DPH |
01.08.2016 |
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
|
06.09.2016 |
|
|
Faktúra |
1638866
|
Servisný prenájom rohoží 20.06.-17.07.2016
|
24,90 |
s DPH |
28.07.2016 |
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
|
06.09.2016 |
|
|
Faktúra |
7213731628
|
Plyn za 08/2016
|
131,00 |
s DPH |
01.08.2016 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
06.09.2016 |
|
|
Faktúra |
2210032014
|
Elektrina za 08/2016
|
298,00 |
s DPH |
08.08.2016 |
|
|
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
06.09.2016 |
|
|
Faktúra |
220160238
|
Ukazovateľ skóre na volejbal RETRO
|
45,37 |
s DPH |
10.08.2016 |
|
|
Sportika SK s.r.o. |
|
|
|
|
06.09.2016 |
|
|
Faktúra |
160014
|
Pracovné náradie pre údržbárske práce pre školníka
|
244,96 |
s DPH |
08.08.2016 |
|
|
Vladislav Kolesár |
|
|
|
|
06.09.2016 |
|
|
Faktúra |
6787490061
|
Telefón 07/2016 a poplatky na 08/2016
|
19,99 |
s DPH |
08.08.2016 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
06.09.2016 |
|
|
Faktúra |
2290080957
|
Elektrina za 07/2016
|
175,72 |
s DPH |
15.08.2016 |
|
|
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
06.09.2016 |